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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00358

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A SERVICO DE FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS TER-RESTRES, NO PERIODO DE 02DE MARCO A 28MAI2018, CONFORME OFICIO 347/2018-P/12BPM, DE 09JUL2018; FATU-RA N 308/2018.

3.052,56 3.052,56 3.052,56
2018NE00425

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPASSAGENS TERRESTRES DOPERIODO DE 04JUNA 12AGO2018 RELATIVAS A NF 379/2018 PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 2BPM. CONF OF 467/2018-P/1-2BPM

2.185,56 2.185,56 2.185,56
2018NE00530

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS TER RESTRE NO PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 18 DE OUTUBRODE 2018, CONFORME OFICIO N. 568/2018-P/1-2BPM.

4.245,58 4.245,58 4.245,58
2018NE00704

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DO PERIODO 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. CT N. 002/2016-CSL-2BPM.

0,00 0,00 0,00
2018NE00715

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A PASSAGENS TERRES-TRES NO PERIODO DE 19/10 A 19/11/2018, CONFORME A FATURA 417/2018 E OFICIO 603/2018-P/1-2BPM, DATADODE 19/11/2018.

3.270,60 3.270,60 3.270,60
Totais: 12.754,30 12.754,30 12.754,30

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