Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00217
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE COELHO NETO/MA,NOS DIAS 31/05 E 01/06/18A FIM DE PARICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NAQUELA CIDADE, CONF NOTA P/ BI 433103/2018-P/1-2BPM. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
2018NE00238
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS DEDIARIA POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO LUIS/MA, NODIA 28/05/2018, A FIM DEFAZER ESCOLTA DE CAMINHAODECOMBUSTIVEL DE TIMON PARA SAO LUIS/MA. CONF NOTA 976089/2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
2018NE00403
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFERENTE A VIAGEM P/ SAO LUIS/MA, A SERVICO DA UNIDADE,NO DIA 13/08/2018, CONFORME NOTA PARA BI 800510/2018-P/1-2BPM DE 22AGO2018. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
2018NE00474
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE COELHO NETO/MA, NOS DIAS 20E 21SET2018 A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL MILITAR NAQUELA CIDADE. CONF NOTA BI 204979/2BPM. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
2018NE00522
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM P/ A CIDADE DE COELHO NETO/MA, NOS DIAS 24 E 25OUT2018, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIALMILITAR. NOTA BI 780150 - 2BPM. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
2018NE00627
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESA REFE- RENTE A PAG. DE DIARIAS. VIAGEM P/ SAO JOAO DO SO-TER EM 20/11/2018, CONFORME NOTA P/ BI 175683, DE 16/11/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totais: | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
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