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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00042

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DA DAL/PMMA PERIODO:27/02/2018

306,00 306,00 306,00
2018NE00044

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA A FIM DE RECEBER FARDAMENTO JUNTO A DAL/PMMA PERIODO:01/03 A 02/03/18

306,00 306,00 306,00
2018NE00064

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA PARA O CFSD PM 2018 NO AUDITORIA CEL BAZOLA NO QUARTEL DO COMANDO GER

306,00 306,00 306,00
2018NE00093

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAREM DA REUNIAO DOS PROCEDIMENTOS PEDAGOGICOS DA FASE PRESENCIAL DO CURSO EAD PM 201

306,00 306,00 306,00
2018NE00126

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIADADE DE SAO LUIS-MA JUNTO A DAL/2018 NO PERIODO DE 02 E 03/05/2018

306,00 306,00 306,00
Totais: 1.530,00 1.530,00 1.530,00

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