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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00670

Dt. Emissão:
Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MATERI-AL DE CONSUMO

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2018NE00673

Dt. Emissão:
Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. DE PRONTOPAGT.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2018NE01074

Dt. Emissão:
Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/EFETUAR DESP. DE PRONTOPAGAMENTO.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2018NE01075

Dt. Emissão:
Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/EFETUAR DESP. COM MATERI-AL DE CONSUMO

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2018NE01213

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE EM SAO LUIS NO PERIODO DE 18/04/18 A 20/04/2018.

404,40 404,40 404,40
2018NE01215

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE EM SAO LUIS NO PERIODO DE 21/04/18.

173,00 173,00 173,00
2018NE01511

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS-NO PERIODO DE 07 A 08/08/2018_EM VIAGEM A IMPERATRIZ, SAO JOAO DO PARAISOE ESTREITO PARA REALIZACAO DE EVENTOS AO MOVIMENTO MAIO AMARELO.

269,60 269,60 269,60
2018NE01575

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 02 DIARIAS PARA SAO LUIS,PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO,NO PERIODO DE 10/05/18 A 11/05/2018.

269,60 269,60 269,60
2018NE01577

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIA NO PERIODO DE 12/05/2018 EM VIAGEM A SAO LUIS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NASEDE DETRAN.

173,00 173,00 173,00
2018NE01911

Dt. Emissão:
Descrição: 30063 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2018NE01912

Dt. Emissão:
Descrição: 39073 EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2018NE02566

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIASNO PERIODO DE 16 A 18/07/2018 EM VIAGEM A SAO LUISPARA PARTICIPAR DE REUNIAO CO A DIRETORA GERAL.

404,40 404,40 404,40
2018NE03028

Dt. Emissão:
Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2018NE03030

Dt. Emissão:
Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DE PRON-TO PAGAMENTO

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2018NE04218

Dt. Emissão:
Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSUMO

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2018NE04219

Dt. Emissão:
Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS

2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 21.694,00 21.694,00 21.694,00

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