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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00599

Dt. Emissão:
Descrição: PAG NF 12903 SERN MANUT DE REDE DE AGUA

1.090.934,19 1.090.934,19 1.090.934,19
2018NE01048

Dt. Emissão:
Descrição: ADITIVO II DO CT-008/2016-PRJ SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOESDE REDES DE DISTRIBUICAO DO SAA DE SAO LUIS-MA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DO VINHAIS

117.967,39 117.967,39 117.967,39
2018NE01109

Dt. Emissão:
Descrição: ADITIVO II DO CT-009/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DO SAA DE SAO LUIS-MA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DO ANJO DA GUARDA

0,00 0,00 0,00
2018NE01273

Dt. Emissão:
Descrição: APOSTILA II AO CT-113/2014-PRJ SERVICO DE COLETA,TRANSPORTE E ANALISE QUIMICA,FISICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DO SAA OPERADOSPELA CAEMA

375.889,48 375.889,48 375.889,48
2018NE02015

Dt. Emissão:
Descrição: APOSTILA I AO CT-044/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS DE AGUA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE COROATA-MA

0,00 0,00 0,00
2018NE02034

Dt. Emissão:
Descrição: APOSTILA I AO CT-048/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS NO SAA NA UNIDADE DENEGOCIOS DE CHAPADINHA-MA

0,00 0,00 0,00
2018NE02359

Dt. Emissão:
Descrição: SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E ANALISES QUIMICAS,FISICAS E BACTERIOLOGICASDA AGUA DOS SISTEMA OPERADOS PELA CAEMA REF.CT-113/2014-PRJ

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
2018NE02492

Dt. Emissão:
Descrição: ADITIVO II AO CT-048/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DE DISTRIBUICAO DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOSDE CHAPADINHA-MA

257.769,86 257.769,86 257.769,86
2018NE02506

Dt. Emissão:
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO DEREDES COLETORAS E RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTOS DO SES NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS-MA REF.ADJUDICACAO N.006/2018-PRL-CAEMA

0,00 0,00 0,00
2018NE02526

Dt. Emissão:
Descrição: ADITIVO III AO CT-009/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DO ANJO DA GUARDA

77.865,79 77.865,79 77.865,79
2018NE02709

Dt. Emissão:
Descrição: ADITIVO III AO CT-008/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DO VINHAIS

0,00 0,00 0,00
2018NE02958

Dt. Emissão:
Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE CHAPADINHA REF.CT-048/2016-PRJ

3.301.583,00 3.301.583,00 3.301.583,00
2018NE03925

Dt. Emissão:
Descrição: ADITIVO II AO CT-044/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DENEGOCIOS DE COROATA-MA

26.003,62 26.003,62 26.003,62
2018NE04499

Dt. Emissão:
Descrição: MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS SAA DE SAO LUIS ANJO DA GUARDA LOTE 05 CONCORRENCIA 008/2018

0,00 0,00 0,00
2018NE04606

Dt. Emissão:
Descrição: REF PAG NF 13334 REF ANALQUIMICO MES 04/18__DO CONTRATO 113/14 E NF 13338 ANAL QUIMICO DE ITAPECURU CONTRATO 113

83.070,70 83.070,70 83.070,70
2018NE04790

Dt. Emissão:
Descrição: NE REF PG DE CT. AP 2 113/2014 SV.TRANSPORTE E ANALISE: ITAPECURU, PEDREIRAS, PRES.DUTRA, COROATA,

137.760,12 137.760,12 137.760,12
2018NE04792

Dt. Emissão:
Descrição: REF PG DE FTS 13301-13336-13332-13388-13389

144.916,83 144.916,83 144.916,83
2018NE05099

Dt. Emissão:
Descrição: ADITIVO IV AO CT-113/2014-PRJ SERVICOS DE COLETAS TRANSPORTE E ANPALISES QUIMICAS,FISICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA NO SAA DACAEMA

0,00 0,00 0,00
2018NE05120

Dt. Emissão:
Descrição: REF PG DE ENCARGOS

19.596,47 19.596,47 19.596,47
2018NE05216

Dt. Emissão:
Descrição: PAG NF 13251/13390/13331 13339

167.726,04 167.726,04 167.726,04
2018NE05320

Dt. Emissão:
Descrição: PAG NF 13463/13454/13455

201.028,04 201.028,04 201.028,04
Totais: 8.002.111,53 8.002.111,53 8.002.111,53

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