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NOTA DE EMPENHO 2018NE00082

Favorecido

M M D FERREIRA EIRELI
R$ 463.861,20
 

CPF/CNPJ:

05975997000119

Emissão:

19/02/2018

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

2029/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

APOSTILA III AO CT-111/2014-PRJ REPACTUACAO DE PRECO DO CONTRATO CONFORME PARECER JURIDICO N.059/2018-PRJ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00082 19/02/2018 498.723,72 463.861,20 463.861,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APOSTILA III AO CT-111/2014-PRJ REPACTUACAO DE PRECO DO CONTRATO CONFORME PARECER JURIDICO N.059/2018-PRJ
2018NE00082 19/02/2018 498.723,72 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
2018NE03725 13/09/2018 -34.862,52 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00755 15/03/2018 0,00 154.620,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01405 04/04/2018 0,00 154.620,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01471 05/04/2018 0,00 154.620,40 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00789 15/03/2018 0,00 0,00 146.889,38
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00790 15/03/2018 0,00 0,00 7.731,02
PAGAMENTO (700214)
2018OB01263 06/04/2018 0,00 0,00 146.889,38
PAGAMENTO (700214)
2018OB01269 06/04/2018 0,00 0,00 146.889,38
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01264 06/04/2018 0,00 0,00 7.731,02
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01270 06/04/2018 0,00 0,00 7.731,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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