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NOTA DE EMPENHO 2018NE03964

Favorecido

M M D FERREIRA EIRELI
R$ 392.362,08
 

CPF/CNPJ:

05975997000119

Emissão:

28/09/2018

Plano Interno:

SVTERCEIROS

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

5999/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

ADITIVO IV AO CT-111/2014-PRJ SERVICOS DE VIGIA E SEGURANCA PATRIMONIAL DESARMADA DO LOTE I NA BATERIA DE POCOS DO SISTEMA SACAVEM/BATATA/EEE E OUTROSNESTA CAPITAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE03964 28/09/2018 615.296,46 392.362,08 392.362,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO IV AO CT-111/2014-PRJ SERVICOS DE VIGIA E SEGURANCA PATRIMONIAL DESARMADA DO LOTE I NA BATERIA DE POCOS DO SISTEMA SACAVEM/BATATA/EEE E OUTROSNESTA CAPITAL
2018NE03964 28/09/2018 615.296,46 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE03964
2018NE05872 31/12/2018 -222.934,38 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07514 09/10/2018 0,00 196.181,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08524 12/11/2018 0,00 196.181,04 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB05198 09/10/2018 0,00 0,00 186.371,99
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05199 09/10/2018 0,00 0,00 9.809,05
PAGAMENTO (700214)
2018OB05845 12/11/2018 0,00 0,00 186.371,99
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05846 12/11/2018 0,00 0,00 9.809,05

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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