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NOTA DE EMPENHO 2018NE00399

Favorecido

PAVIRROL ENGENHARIA LTDA
R$ 1.373.000,65
 

CPF/CNPJ:

12228949000122

Emissão:

08/03/2018

Plano Interno:

MA-AP-MSIDH

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

1272/2017

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

SERVICO DE MELHORIA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA CENTRO NOVO DO MARANHAO CTO 122/2017 - PRJ.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00399 08/03/2018 608.651,02 1.373.000,65 1.373.000,65
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE MELHORIA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA CENTRO NOVO DO MARANHAO CTO 122/2017 - PRJ.
2018NE00399 08/03/2018 608.651,02 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00399 SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO DO SAA NA CIDADE CENTRO NOVO DO MARANHAO REF.CT-122/2017-PRJ
2018NE01927 28/05/2018 764.349,63 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00985 22/03/2018 0,00 206.631,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00986 22/03/2018 0,00 154.635,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03245 28/05/2018 0,00 183.034,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03246 28/05/2018 0,00 117.615,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL04758 20/07/2018 0,00 590.627,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL08624 16/11/2018 0,00 120.455,99 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL01429 04/04/2018 0,00 0,00 198.675,81
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL01430 04/04/2018 0,00 0,00 7.955,30
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL03360 04/06/2018 0,00 0,00 175.987,65
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL03361 04/06/2018 0,00 0,00 7.046,83
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL03384 05/06/2018 0,00 0,00 113.087,29
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL03385 05/06/2018 0,00 0,00 4.528,20
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL04812 23/07/2018 0,00 0,00 567.888,61
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL04813 23/07/2018 0,00 0,00 22.739,17
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL05664 15/08/2018 0,00 0,00 148.682,32
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL05665 15/08/2018 0,00 0,00 5.953,48
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL09060 27/11/2018 0,00 0,00 100.916,66
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL09062 27/11/2018 0,00 0,00 19.539,33

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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