Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE05100

Favorecido

PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
R$ 135.801,43
 

CPF/CNPJ:

12577657000103

Emissão:

10/12/2018

Plano Interno:

AMPLIAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

1126/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

SERVICOS DE ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS PARA REABILITACAO E MELHORIA OPERACIONAL DO SAA NO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA REF.CT-104/2017-PRJ LOTE - II

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE05100 10/12/2018 134.816,21 135.801,43 135.801,43
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS PARA REABILITACAO E MELHORIA OPERACIONAL DO SAA NO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA REF.CT-104/2017-PRJ LOTE - II
2018NE05100 10/12/2018 134.816,21 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 784
2018NE05361 31/12/2018 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE05100
2018NE05598 31/12/2018 -14,78 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2018NL09681 10/12/2018 0,00 -38.229,07 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2018NL09682 10/12/2018 0,00 -48.293,57 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2018NL10715 10/12/2018 0,00 -36.670,42 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2018NL10717 10/12/2018 0,00 -985,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09668 11/12/2018 0,00 38.229,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09675 11/12/2018 0,00 48.293,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09685 11/12/2018 0,00 38.229,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09687 11/12/2018 0,00 48.293,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09688 11/12/2018 0,00 48.293,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL10716 31/12/2018 0,00 985,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL10718 31/12/2018 0,00 985,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL10719 31/12/2018 0,00 36.670,42 0,00
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018NL10084 18/12/2018 0,00 0,00 724,40
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018NL10086 18/12/2018 0,00 0,00 724,40
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10083 18/12/2018 0,00 0,00 47.569,17
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10085 18/12/2018 0,00 0,00 47.569,17
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10087 18/12/2018 0,00 0,00 36.670,42
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018NL10713 31/12/2018 0,00 0,00 573,43
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10710 31/12/2018 0,00 0,00 36.670,42
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10712 31/12/2018 0,00 0,00 36.670,42
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10720 31/12/2018 0,00 0,00 37.655,64
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535314)
2018NL10709 31/12/2018 0,00 0,00 -36.670,42
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535314)
2018NL10711 31/12/2018 0,00 0,00 -36.670,42
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535314)
2018NL10714 31/12/2018 0,00 0,00 -36.670,42
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 12020612206 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL10834 31/12/2018 0,00 0,00 985,22

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,