Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE04040

Favorecido

SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A
R$ 256.917,71
 

CPF/CNPJ:

33386210000119

Emissão:

04/10/2018

Plano Interno:

AMPLIAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

1126/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

SERVICOS DE ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS PARA REABILITACAO E MELHORIA OPERACIONAL DO SAA NO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHAO REF.AOS LOTES I E III CT-103/2017-PRJ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE04040 04/10/2018 405.903,69 256.917,71 256.917,71
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS PARA REABILITACAO E MELHORIA OPERACIONAL DO SAA NO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHAO REF.AOS LOTES I E III CT-103/2017-PRJ
2018NE04040 04/10/2018 405.903,69 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 04040/18
2018NE05549 31/12/2018 -148.985,98 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07450 05/10/2018 0,00 59.399,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07523 09/10/2018 0,00 59.399,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07570 10/10/2018 0,00 78.720,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL08151 31/10/2018 0,00 59.399,12 0,00
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018NL07658 11/10/2018 0,00 0,00 3.653,05
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018NL07661 11/10/2018 0,00 0,00 3.653,05
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL07655 11/10/2018 0,00 0,00 55.746,07
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL07657 11/10/2018 0,00 0,00 55.746,07
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018NL07656 11/10/2018 0,00 0,00 3.653,05
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535315)
2018NL07660 11/10/2018 0,00 0,00 -3.653,05
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018NL07722 15/10/2018 0,00 0,00 4.841,30
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL07723 15/10/2018 0,00 0,00 73.879,05
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018NL08447 08/11/2018 0,00 0,00 3.653,04
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL08446 08/11/2018 0,00 0,00 55.746,08

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,