Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00207

Favorecido

EURIDES DE KASSIA LISBOA GARCES
R$ 3.295,60
 

CPF/CNPJ:

33683409304

Emissão:

23/02/2018

Plano Interno:

LOCAIMOVEL

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

718/717/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA DO SOL 190 CENTRO

Municipio:

MIRANDA DO NORTE

Estado:

MA

CEP:

65495000

Descrição

REF LIQUI DE ALUG MES 11/12/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00207 23/02/2018 1.700,00 3.295,60 3.295,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF LIQUI DE ALUG MES 11/12/17
2018NE00207 23/02/2018 1.700,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO P/PG DE ALUGUEL . CT 061/15
2018NE00719 19/03/2018 1.500,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ALUGUEL
2018NE04559 07/11/2018 1.650,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00207
2018NE05665 31/12/2018 -1.554,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08378 07/11/2018 0,00 823,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00262 23/02/2018 0,00 1.647,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00926 20/03/2018 0,00 823,90 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00220 23/02/2018 0,00 0,00 1.647,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB00971 20/03/2018 0,00 0,00 823,90
PAGAMENTO (700214)
2018OB05736 07/11/2018 0,00 0,00 823,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,