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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE01059

Dt. Emissão:
Descrição: PARA DAR CONTINUIDADE AOSPAGAMENTOS DO CT 051/2013PROJETO BASICO EXECUTIVO DOS SISTEMAS DE AGUA LOTE01

100.000,00 60.078,44 0,00
2018NE03500

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DOSSERVICOS DE ELABORACAO ESTUDO DE CONCEPCAO PROJETOBASICO SAA DE ARAISES MA CTO 051/2013 PRJ.

0,00 47.737,77 119.344,42
2018NE04584

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATO 051/2013 - PRJ SERVICOS DE ELABORACAO PROJETO BASICO EXECUTIVO DESISTEMAS DE AGUA DIVERSOSMUNICIPIOS LOTE 05A

73.963,64 39.419,95 0,00
2018NE04722

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA N.283/2018 REF. AO CT-051/2013-PRJ SERVICOS DE ELABORACAO DE ESTUDO DE CONCEPCAOE PROJETO BASICO EXECUTIVO DE SAA NO MUNICIPIO DE SAO LUIS GONZAGA DO MA

103.114,00 57.337,15 0,00
Totais: 277.077,64 204.573,31 119.344,42

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