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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000001

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de fatura de combustíveis referente ao mês de Janeiro de 2019, gerenciada pela Ticket Log.

12.081,47 12.081,47 12.081,47
2019NE000002

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de fatura de peças referente ao mês de Janeiro de 2019, gerenciada pela Ticket Log.

11.102,03 11.102,03 11.102,03
2019NE000003

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de fatura de combustíveis referente ao mês de Fevereiro, gerenciada pela Ticket Log.

12.160,56 12.160,56 12.160,56
2019NE000004

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de fatura de peças referente ao mês de Fevereiro, gerenciada pela Ticket Log

10.907,96 10.907,96 10.907,96
2019NE000005

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho de peças e mão de obra referente ao mês de março de 2019

0,00 0,00 0,00
2019NE000006

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho de combustiveis de março de 2019

0,00 0,00 0,00
2019NE000007

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de fatura de ticket log

5.209,41 5.209,41 5.209,41
2019NE000008

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE TICKET SERVIÇOS

6.190,10 6.190,10 6.190,10
2019NE000012

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de fatura de combustível referente ao mês de março, no valor de R$ 7.427,41.

7.427,41 7.427,41 7.427,41
2019NE000014

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de fatura de Ticket Log

10.902,63 10.902,63 10.902,63
2019NE000015

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de fatura de Peças e serviços

11.182,33 11.182,33 11.182,33
2019NE000016

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Peças

0,00 0,00 0,00
2019NE000017

Dt. Emissão:
Descrição: Fatura de Peças

11.131,66 11.131,66 11.131,66
2019NE000018

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de cartão fuel control

9.282,23 9.282,23 9.282,23
2019NE000019

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de peças

6.166,34 6.166,34 6.166,34
2019NE000041

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, NO VALOR DE R$ 9.282,23.

0,00 0,00 0,00
2019NE000042

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DE MANUTENÇÃO EM VIATURAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, NO VALOR DE R$ 11.131,66.

0,00 0,00 0,00
2019NE000043

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO, NO VALOR DE R$ 6.891,02.

6.891,02 6.891,02 6.891,02
2019NE000044

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DE MANUTENÇÃO EM VIATURAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO, NO VALOR DE R$ 5.176,74.

5.176,74 5.176,74 5.176,74
2019NE000045

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, NO VALOR DE R$ 7.968,08.

7.968,08 7.968,08 7.968,08
2019NE000046

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, NO VALOR DE R$ 10.033,22.

10.033,22 10.033,22 10.033,22
2019NE000053

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de fatura de peças

10.755,00 10.755,00 10.755,00
2019NE000054

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de abastecimento

8.430,50 8.430,50 8.430,50
2019NE000060

Dt. Emissão:
Descrição: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DO QUARTEL DO 10º BPM

RAP INSCRITO: 11.194,93

11.194,93 11.194,93 0,00
2019NE000061

Dt. Emissão:
Descrição: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A FROTA DO QUARTEL DO 10º BPM

RAP INSCRITO: 13.275,76

13.275,76 13.275,76 0,00
2019NE000062

Dt. Emissão:
Descrição: Combustiveis do mês de Novembro/2019

RAP INSCRITO: 11.837,95

11.837,95 11.837,95 0,00
2019NE000063

Dt. Emissão:
Descrição: Peças do Mês de novembro/2019

0,00 0,00 0,00
2019NE000081

Dt. Emissão:
Descrição: empenho de combustiveis dezembro/2019

0,00 0,00 0,00
2019NE000082

Dt. Emissão:
Descrição: aquisição de peças - dezembro/2019

0,00 0,00 0,00
2019NE000085

Dt. Emissão:
Descrição: empenho de peças - novembro

RAP INSCRITO: 15.012,41

15.012,41 15.012,41 0,00
2019NE000099

Dt. Emissão:
Descrição: Aquisição de peças

RAP INSCRITO: 33.127,32

33.127,32 0,00 0,00
2019NE000100

Dt. Emissão:
Descrição: Gerenciamento de frota de combustiveis

RAP INSCRITO: 25.127,32

25.127,32 0,00 0,00
Totais: 272.574,38 214.319,74 162.998,69

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