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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000887

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NO CTIC/PROINFRA/UEMA, CONFORME PROCESSO Nº95008/2019.

895,00 895,00 895,00
2019NE000888

Dt. Emissão:
Descrição: Adiantamento para fazer face às despesas com Serviços de Pessoa Jurídica no CTIC/PROINFRA/UEMA, conforme Processo nº95008/2019.

105,00 105,00 105,00
2019NE001602

Dt. Emissão:
Descrição: Processo de Adiantamento para atender as despesas com material de consumo da Pro- Reitoria de Infraestrutura, servidor responsável David Serra de Araujo, conforme processo 159481/2019

1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 2.000,00 2.000,00 2.000,00

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