Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000607
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PERIODO 17 A 19/01/2019/UEMANET, |
531,00 | 531,00 | 531,00 |
Totais: | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
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