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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE002497

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA BARREIRINHAS, PERÍODO 04 A 09/11/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONFORME O PROCESSO Nº 227790/2019

1.062,00 1.062,00 1.062,00
2019NE002610

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BARRA DO CORDA/MA, PERIODO 19 A 24/11/2019, FINS PROGRAMA PRONATEC/UEMA.

1.062,00 1.062,00 1.062,00
Totais: 2.124,00 2.124,00 2.124,00

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