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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000729

Dt. Emissão:
Descrição: Adiantamento para despesas com material de consumo na ASCOM/UEMA, conforme Processo nº72874/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000730

Dt. Emissão:
Descrição: Adiantamento para despesas com serviços de Pessoa Jurídica na ASCOM/UEMA, Conforme Processo nº72874/2019.

286,00 286,00 286,00
2019NE000750

Dt. Emissão:
Descrição: Adiantamento para despesas com Material de Consumo na ASCOM/UEMA, Conforme Processo nº72874/2019-UEMA.

713,50 713,50 713,50
2019NE000874

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA GRAJAÚ-MA, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A IMPRENSA LOCAL E PREPARAR A INAUGURAÇÃO DO NOVO CAMPUS, PERÍODO 20 A 22 A 05/2019, CONFORME O PROCESSO Nº100911/2019.

459,00 459,00 459,00
2019NE001606

Dt. Emissão:
Descrição: Processo de Adiantamento para atender as despesas com material de consumo da Assessoria de Comunicação - ASCOM, servidor responsável Alcindo Barros de Morais Neto, conforme Processo 172176/2019

720,00 720,00 720,00
2019NE001607

Dt. Emissão:
Descrição: Processo de Adiantamento para atender as despesas com serviços de Pessoa Jurídica da Assessoria de Comunicação- ASCOM, servidor responsável Alcindo Barros de Morais Neto, conforme processo 172176/2019

280,00 280,00 280,00
Totais: 2.458,50 2.458,50 2.458,50

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