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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE001121

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM BOLSA DE COMPLEMENTACAO SALARIAL POR PARTICIPACAO EM BANCA DE CONCURSO PUBLICO/CECEN/UEMA.

325,00 325,00 325,00
2019NE001175

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PERIODO 29 E 30/05/2019, FINS PROFMAT/UEMA

708,00 708,00 708,00
2019NE001176

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 07 A 09/05/2019, FINS PROFMAT/UEMA

1.416,00 1.416,00 1.416,00
2019NE001481

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, PERIODO 29/07 A 02/08/209

0,00 0,00 0,00
2019NE001484

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, PERIODO 29/07 A 02/08/2019

1.770,00 1.770,00 1.770,00
2019NE002008

Dt. Emissão:
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DE DIÁRIAS PARA RIO DE JANEIRO-RJ, PERÍODO 22 A 23/092019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO PROFMAT, CONVÊNIO Nº 869543/18, PAGO PELO SICONV EM 18/09/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 195588/2019

708,00 708,00 708,00
2019NE002101

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, PERIODO 19 A 21/09/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA.

1.062,00 1.062,00 1.062,00
Totais: 5.989,00 5.989,00 5.989,00

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