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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE001096

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA BACABAL/MA, PERIODO 26 A 28/06/2019, FINS I ENCONTRO DO CURSSO DE ENFERMAGEM/UEMA

519,00 519,00 519,00
2019NE001215

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NO CAMPUS DE GRAJAU, EM FAVAOR DA SERVIDORA ANA RITA BEZERRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO 100387/2019

1.608,00 1.608,00 1.608,00
2019NE001217

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA NO CAMPUS DE GRAJAU, EM FAVOR DA SERVIDORA ANA RITA BEZERRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO 100387/2019

2.590,00 2.590,00 2.590,00
2019NE001218

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA NO CAMPUS DE GRAJAU, EM FAVAOR DA SERVIDORA ANA RITA BEZERRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO 100387/2019

0,00 0,00 0,00
2019NE001219

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA NO CAMPUS DE GRAJAU, EM FAVAOR DA SERVIDORA ANA RITA BEZERRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO 100387/2019

1.800,00 1.800,00 1.800,00
Totais: 6.517,00 6.517,00 6.517,00

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