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Dados até: 25/04/2024

Atualizado em: 26/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE02910

Favorecido

PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMP LTDA

CPF/CNPJ: 01958324000108

Valor: R$ 515.000,00

Descrição

SERVICOS DE MANUTENCAO DEREDES E RAMAIS PREDIAIS AMPLIACOES DA REDE DE DISTRIBUICAO SAA UNIDADE DE NEGOCIO DE COROATA CT044/2016-PRJ

Classificação da Despesa

Plano Interno: PRODUAGUA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  512 - Saneamento Básico Urbano

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 10/08/2016

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 326/2016

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02910 10/08/2016 235.000,00 494.974,41 494.974,41
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO DEREDES E RAMAIS PREDIAIS AMPLIACOES DA REDE DE DISTRIBUICAO SAA UNIDADE DE NEGOCIO DE COROATA CT044/2016-PRJ
2016NE02910 10/08/2016 235.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE02910
2016NE03883 18/10/2016 100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO NE02910
2016NE04299 09/11/2016 160.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG DE REFORCO
2016NE04300 10/11/2016 20.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06285 18/10/2016 0,00 329.244,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06878 09/11/2016 0,00 29.843,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06887 10/11/2016 0,00 55.798,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06889 10/11/2016 0,00 80.087,59 0,00
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB06678 18/10/2016 0,00 0,00 21.455,54
PAGAMENTO (700214)
2016OB06676 18/10/2016 0,00 0,00 303.786,22
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB06677 18/10/2016 0,00 0,00 4.002,85
PAGAMENTO (700214)
2016OB07348 09/11/2016 0,00 0,00 28.351,16
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB07347 09/11/2016 0,00 0,00 1.492,17
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB07375 10/11/2016 0,00 0,00 3.635,67
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB07378 10/11/2016 0,00 0,00 5.203,58
PAGAMENTO (700214)
2016OB07373 10/11/2016 0,00 0,00 49.373,27
PAGAMENTO (700214)
2016OB07376 10/11/2016 0,00 0,00 70.879,63
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB07374 10/11/2016 0,00 0,00 2.789,94
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB07377 10/11/2016 0,00 0,00 4.004,38

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE02910 10/08/2016 235.000,00 16.553,60
Informações Gerais