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Dados até: 25/04/2024
Atualizado em: 26/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02910
CPF/CNPJ: 01958324000108
Valor: R$ 515.000,00
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 10/08/2016
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 326/2016
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE02910 | 10/08/2016 | 235.000,00 | 494.974,41 | 494.974,41 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO DEREDES E RAMAIS PREDIAIS AMPLIACOES DA REDE DE DISTRIBUICAO SAA UNIDADE DE NEGOCIO DE COROATA CT044/2016-PRJ
|
2016NE02910 | 10/08/2016 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE02910
|
2016NE03883 | 18/10/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO NE02910
|
2016NE04299 | 09/11/2016 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG DE REFORCO
|
2016NE04300 | 10/11/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL06285 | 18/10/2016 | 0,00 | 329.244,61 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL06878 | 09/11/2016 | 0,00 | 29.843,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL06887 | 10/11/2016 | 0,00 | 55.798,88 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL06889 | 10/11/2016 | 0,00 | 80.087,59 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB06678 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.455,54 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06676 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 303.786,22 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB06677 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.002,85 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07348 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.351,16 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07347 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.492,17 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07375 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.635,67 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07378 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.203,58 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07373 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 49.373,27 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07376 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 70.879,63 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07374 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.789,94 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07377 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.004,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2016NE02910 | 10/08/2016 | 235.000,00 | 16.553,60 |