Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 24/04/2024

Atualizado em: 25/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00287

Favorecido

CBM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 05504696000107

Valor: R$ 205.465,32

Endereço: RUA NOVA 58 SAO BERNARDO FONE: 235 3245

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

REF SERV.MANUT.DE REDES ERAMAIS DE AGUA S.LUIS. VINHAIS LT I,II E PINHEIRO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: PRODUAGUA

Natureza da Despesa:  339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  512 - Saneamento Básico Urbano

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 02/03/2016

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 4016/4030/4036/

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00287 02/03/2016 205.465,32 205.465,32 205.465,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV.MANUT.DE REDES ERAMAIS DE AGUA S.LUIS. VINHAIS LT I,II E PINHEIRO.
2016NE00287 02/03/2016 205.465,32 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL00358 02/03/2016 0,00 205.465,32 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00324 02/03/2016 0,00 0,00 30.083,08
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00325 02/03/2016 0,00 0,00 6.474,22
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB00326 02/03/2016 0,00 0,00 9.554,14
PAGAMENTO (540999)
2016OB00321 02/03/2016 0,00 0,00 59.329,66
PAGAMENTO (540999)
2016OB00322 02/03/2016 0,00 0,00 38.596,20
PAGAMENTO (540999)
2016OB00323 02/03/2016 0,00 0,00 61.428,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais