Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 25/04/2024

Atualizado em: 26/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00912

Favorecido

HBG ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 13287985000120

Valor: R$ 1.243.754,18

Descrição

REF SERV. DE MANUT. REDESE RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE DIST.NA AREA DE COMPT. DA GERC.DENEG. DE COHAB.

Classificação da Despesa

Plano Interno: PRODUAGUA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  512 - Saneamento Básico Urbano

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 12/04/2016

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 3318/15

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00912 12/04/2016 193.462,53 1.109.155,61 1.109.155,61
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV. DE MANUT. REDESE RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE DIST.NA AREA DE COMPT. DA GERC.DENEG. DE COHAB.
2016NE00912 12/04/2016 193.462,53 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FT 257/2 MD.
2016NE02911 10/08/2016 257.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FT 264/3 MD
2016NE03321 05/09/2016 107.291,65 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2016NE03583 21/09/2016 316.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2016NE03584 21/09/2016 10.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2016NE04058 25/10/2016 30.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 33000000
2016NE05018 15/12/2016 330.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03871 14/07/2016 0,00 179.385,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04560 10/08/2016 0,00 270.695,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05207 05/09/2016 0,00 107.291,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05712 21/09/2016 0,00 151.985,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05713 21/09/2016 0,00 164.513,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06515 25/10/2016 0,00 17.045,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06898 10/11/2016 0,00 22.103,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08135 15/12/2016 0,00 126.402,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08137 15/12/2016 0,00 69.731,04 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04017 14/07/2016 0,00 0,00 6.906,35
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB04018 14/07/2016 0,00 0,00 11.032,23
PAGAMENTO (700214)
2016OB04015 14/07/2016 0,00 0,00 157.859,42
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04016 14/07/2016 0,00 0,00 3.587,71
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04764 10/08/2016 0,00 0,00 11.557,73
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB04765 10/08/2016 0,00 0,00 17.090,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB04757 10/08/2016 0,00 0,00 148.655,43
PAGAMENTO (700214)
2016OB04762 10/08/2016 0,00 0,00 236.633,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04763 10/08/2016 0,00 0,00 5.413,91
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL04564 10/08/2016 0,00 0,00 -148.655,43
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB05477 05/09/2016 0,00 0,00 4.580,97
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB05478 05/09/2016 0,00 0,00 6.715,42
PAGAMENTO (700214)
2016OB05475 05/09/2016 0,00 0,00 93.849,43
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05476 05/09/2016 0,00 0,00 2.145,83
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB05963 21/09/2016 0,00 0,00 6.044,55
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB05967 21/09/2016 0,00 0,00 6.542,78
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB05964 21/09/2016 0,00 0,00 9.422,37
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB05968 21/09/2016 0,00 0,00 10.199,02
PAGAMENTO (700214)
2016OB05961 21/09/2016 0,00 0,00 133.479,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB05965 21/09/2016 0,00 0,00 144.481,53
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05962 21/09/2016 0,00 0,00 3.039,72
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05966 21/09/2016 0,00 0,00 3.290,27
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB06935 25/10/2016 0,00 0,00 680,08
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB06934 25/10/2016 0,00 0,00 1.057,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB06933 25/10/2016 0,00 0,00 15.308,01
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB07400 10/11/2016 0,00 0,00 850,99
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB07401 10/11/2016 0,00 0,00 1.359,38
PAGAMENTO (700214)
2016OB07397 10/11/2016 0,00 0,00 19.451,30
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB07398 10/11/2016 0,00 0,00 850,99
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB07399 10/11/2016 0,00 0,00 442,07
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NL06903 10/11/2016 0,00 0,00 -850,99
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB08610 15/12/2016 0,00 0,00 4.866,51
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB08614 15/12/2016 0,00 0,00 2.684,65
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB08611 15/12/2016 0,00 0,00 7.773,78
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB08615 15/12/2016 0,00 0,00 4.288,46
PAGAMENTO (700214)
2016OB08608 15/12/2016 0,00 0,00 111.234,56
PAGAMENTO (700214)
2016OB08612 15/12/2016 0,00 0,00 61.363,31
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08609 15/12/2016 0,00 0,00 2.528,06
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08613 15/12/2016 0,00 0,00 1.394,62

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE00912 12/04/2016 193.462,53 121.000,94
Informações Gerais