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Dados até: 19/04/2024

Atualizado em: 20/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE02672

Favorecido

CONSTRUTORA ARTEC S/A

CPF/CNPJ: 00086165000128

Valor: R$ 4.000.000,00

Descrição

COMPLEMENTACAO DE EMPENHODO SERVICO DE AMPLIACAO DO SES DA CIDADE DE SAO LUIS-MA LOTE-III VINHAIS PAC II CT-076/2014-PRJ

Dados Gerais

Emissão: 06/07/2017

Plano Interno: AMPLIESGOTO

Função:  17 - SANEAMENTO

Natureza de Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Processo: 1891/2014

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:  1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento

Fonte:  11563285 - T.C.N. 0408.679-31/2013/MC/CX.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02672 06/07/2017 3.000.000,00 3.982.494,61 3.982.494,61
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DE EMPENHODO SERVICO DE AMPLIACAO DO SES DA CIDADE DE SAO LUIS-MA LOTE-III VINHAIS PAC II CT-076/2014-PRJ
2017NE02672 06/07/2017 3.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE02672
2017NE05651 22/12/2017 300.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2017NE05654 26/12/2017 700.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL04967 17/07/2017 0,00 865.723,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL06513 20/09/2017 0,00 929.564,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL08469 20/11/2017 0,00 438.207,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09520 20/12/2017 0,00 537.481,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09584 22/12/2017 0,00 504.798,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09607 26/12/2017 0,00 530.990,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09610 26/12/2017 0,00 175.727,68 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB05037 17/07/2017 0,00 0,00 865.723,37
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB06767 20/09/2017 0,00 0,00 32.534,76
PAGAMENTO (700214)
2017OB06765 20/09/2017 0,00 0,00 869.142,82
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB06766 20/09/2017 0,00 0,00 27.886,94
PAGAMENTO (700214)
2017OB08744 20/11/2017 0,00 0,00 438.207,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB09708 20/12/2017 0,00 0,00 537.481,97
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB09765 22/12/2017 0,00 0,00 18.134,38
PAGAMENTO (700214)
2017OB09763 22/12/2017 0,00 0,00 471.520,30
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB09764 22/12/2017 0,00 0,00 15.143,96
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB09770 26/12/2017 0,00 0,00 21.100,99
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB09773 26/12/2017 0,00 0,00 6.983,23
PAGAMENTO (700214)
2017OB09768 26/12/2017 0,00 0,00 493.959,82
PAGAMENTO (700214)
2017OB09771 26/12/2017 0,00 0,00 163.472,62
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB09769 26/12/2017 0,00 0,00 15.929,72
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB09772 26/12/2017 0,00 0,00 5.271,83

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02672 06/07/2017 17.505,39 0,00
Informações Gerais