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Dados até: 24/04/2024

Atualizado em: 25/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE03210

Favorecido

CONSTRUTORA ARTEC S/A

CPF/CNPJ: 00086165000128

Valor: R$ 139.881,53

Descrição

APOSTILA III AO CT-075/2014-PRJ SERVICOS DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA SISTEMA SAO FRANCISCO LOTE II

Classificação da Despesa

Plano Interno: MA-AP-RSFRA

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  512 - Saneamento Básico Urbano

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 08/08/2017

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 930/2017

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03210 08/08/2017 1.000.000,00 139.881,53 139.881,53
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APOSTILA III AO CT-075/2014-PRJ SERVICOS DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA SISTEMA SAO FRANCISCO LOTE II
2017NE03210 08/08/2017 1.000.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE03210 REF.APOSTILA III CT-075/2014-PRJ SERVICOS DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA SISTEMA SAO FRANCISCO LOTE II
2017NE05043 20/11/2017 -663.869,27 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2017NE03210 REF.APOSTILA III AO CT-075/2014-PRJSERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA SISTEMA SAO FRANCISCO LOTE II
2017NE05417 06/12/2017 -140.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2017NE03210
2017NE05783 31/12/2017 -56.249,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL05771 18/08/2017 0,00 139.881,53 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB06272 01/09/2017 0,00 0,00 4.895,85
PAGAMENTO (700214)
2017OB06270 01/09/2017 0,00 0,00 130.789,23
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB06271 01/09/2017 0,00 0,00 4.196,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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