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Dados até: 24/04/2024

Atualizado em: 25/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE01732

Favorecido

M M D FERREIRA EIRELI

CPF/CNPJ: 05975997000119

Valor: R$ 773.102,00

Descrição

REF SERV DE VIG. PATRIMONIAL.

Classificação da Despesa

Plano Interno: SVTERCEIROS

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 15/05/2017

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 397/17

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01732 15/05/2017 310.000,00 773.102,00 773.102,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV DE VIG. PATRIMONIAL.
2017NE01732 15/05/2017 310.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 105/FEV/17
2017NE02795 12/07/2017 154.620,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2017NE03357 11/08/2017 154.620,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 107 SERV DE VIGIA
2017NE04263 06/10/2017 154.620,40 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC. DA NE PARA ACERTOS
2017NE05873 31/12/2017 -759,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03027 15/05/2017 0,00 154.620,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03791 12/06/2017 0,00 154.620,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04714 12/07/2017 0,00 154.620,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05629 11/08/2017 0,00 154.620,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07039 06/10/2017 0,00 154.620,40 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02957 15/05/2017 0,00 0,00 146.889,38
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02959 15/05/2017 0,00 0,00 7.731,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB03765 12/06/2017 0,00 0,00 146.889,38
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03766 12/06/2017 0,00 0,00 7.731,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB04726 12/07/2017 0,00 0,00 146.889,38
PAGAMENTO (700214)
2017OB04730 12/07/2017 0,00 0,00 146.889,38
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04727 12/07/2017 0,00 0,00 7.731,02
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL04718 12/07/2017 0,00 0,00 -146.889,38
PAGAMENTO (700214)
2017OB05785 11/08/2017 0,00 0,00 146.889,38
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB05786 11/08/2017 0,00 0,00 7.731,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB07287 06/10/2017 0,00 0,00 146.889,38
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB07286 06/10/2017 0,00 0,00 7.731,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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