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Dados até: 24/04/2024

Atualizado em: 25/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00310

Favorecido

BATALHA CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 07908484000110

Valor: R$ 492.814,99

Descrição

SERVICOS DE PERFURACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE UMPOCO TUBULAR PROFUNDO SAANA CIDADE DE CHAPADINHA-MA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.034/2016-PRE

Classificação da Despesa

Plano Interno: PROPOCOS

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  512 - Saneamento Básico Urbano

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  3086 - ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS PARA PERFURACAO DE POCOS E CAPTACAO SUPERFICIAL

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 20/02/2017

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 3660/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00310 20/02/2017 247.000,00 492.814,99 492.265,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE PERFURACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE UMPOCO TUBULAR PROFUNDO SAANA CIDADE DE CHAPADINHA-MA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.034/2016-PRE
2017NE00310 20/02/2017 247.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SUPLEMENTACAO DA NE 310/17 CT 056/2017 PERFURACAO E MONTAGEM DE UM POCO TUBULAR NO SAA DE CHAPADINHA
2017NE04275 09/10/2017 245.814,99 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL03816 12/06/2017 0,00 246.571,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL07060 09/10/2017 0,00 150.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL07382 18/10/2017 0,00 96.243,49 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03776 12/06/2017 0,00 0,00 239.692,16
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06117709000158 - PREF MUN DE CHAPADINHA
2017OB03777 12/06/2017 0,00 0,00 6.879,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB07310 09/10/2017 0,00 0,00 150.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB07665 18/10/2017 0,00 0,00 88.838,65
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06117709000158 - PREF MUN DE CHAPADINHA
2017OB07666 18/10/2017 0,00 0,00 6.854,85

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00310 20/02/2017 549,99 0,00
Informações Gerais