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Dados até: 25/04/2024

Atualizado em: 26/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE01242

Favorecido

HBG ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 13287985000120

Valor: R$ 626.446,79

Descrição

PRORROGACAO CT 014/2016 -PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO SAA DE SAO LUIS/COHAB ADITIVO II

Classificação da Despesa

Plano Interno: PRODUAGUA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  512 - Saneamento Básico Urbano

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 12/04/2017

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 1040/2017

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01242 12/04/2017 125.000,00 626.446,79 626.446,79
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO CT 014/2016 -PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO SAA DE SAO LUIS/COHAB ADITIVO II
2017NE01242 12/04/2017 125.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2017NE01261 12/04/2017 200.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2017NE01699 12/05/2017 42.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 392
2017NE02658 05/07/2017 87.146,73 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF CT - 038/16 SERV DE MANUT.REDES E RAMAIS DO SAA DE S.LUIS - COHAB 05/17
2017NE04467 18/10/2017 68.469,88 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO P/PAG DA NOTAFISCAL DE N 435. 2 MD. SERV MANT REDES RAMAIS DOSAA S.LUIS - COHAB
2017NE04479 18/10/2017 87.294,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA NT FISCAL 435
2017NE04484 18/10/2017 17.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ACERTO DE SISTEMA
2017NE05901 31/12/2017 -464,46 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02075 12/04/2017 0,00 190.190,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02076 12/04/2017 0,00 100.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02973 12/05/2017 0,00 75.793,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04479 05/07/2017 0,00 87.146,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07394 18/10/2017 0,00 69.469,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07412 18/10/2017 0,00 87.294,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07421 18/10/2017 0,00 16.551,70 0,00
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB02046 12/04/2017 0,00 0,00 12.310,66
PAGAMENTO (700214)
2017OB02042 12/04/2017 0,00 0,00 100.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02043 12/04/2017 0,00 0,00 165.986,85
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02045 12/04/2017 0,00 0,00 8.089,18
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02044 12/04/2017 0,00 0,00 3.803,81
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02875 12/05/2017 0,00 0,00 7.481,13
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB02876 12/05/2017 0,00 0,00 11.380,59
PAGAMENTO (700214)
2017OB02873 12/05/2017 0,00 0,00 53.415,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02874 12/05/2017 0,00 0,00 3.515,86
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04468 05/07/2017 0,00 0,00 1.328,87
PAGAMENTO (700213)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB04469 05/07/2017 0,00 0,00 5.458,86
PAGAMENTO (700214)
2017OB04466 05/07/2017 0,00 0,00 78.616,07
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04467 05/07/2017 0,00 0,00 1.742,93
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04470 05/07/2017 0,00 0,00 1.742,93
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2017NL04482 05/07/2017 0,00 0,00 -1.742,93
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB07708 18/10/2017 0,00 0,00 1.351,16
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB07713 18/10/2017 0,00 0,00 1.075,27
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB07710 18/10/2017 0,00 0,00 1.447,67
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB07711 18/10/2017 0,00 0,00 5.935,44
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2017OB07715 18/10/2017 0,00 0,00 4.723,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB07701 18/10/2017 0,00 0,00 87.294,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB07702 18/10/2017 0,00 0,00 69.469,98
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB07707 18/10/2017 0,00 0,00 1.930,23
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB07712 18/10/2017 0,00 0,00 1.536,10
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705212)
2017NL07422 18/10/2017 0,00 0,00 -1.447,67

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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