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Dados até: 25/04/2024
Atualizado em: 26/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01242
CPF/CNPJ: 13287985000120
Valor: R$ 626.446,79
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 12/04/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 1040/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01242 | 12/04/2017 | 125.000,00 | 626.446,79 | 626.446,79 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO CT 014/2016 -PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO SAA DE SAO LUIS/COHAB ADITIVO II
|
2017NE01242 | 12/04/2017 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE01261 | 12/04/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE01699 | 12/05/2017 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 392
|
2017NE02658 | 05/07/2017 | 87.146,73 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF CT - 038/16 SERV DE MANUT.REDES E RAMAIS DO SAA DE S.LUIS - COHAB 05/17
|
2017NE04467 | 18/10/2017 | 68.469,88 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO P/PAG DA NOTAFISCAL DE N 435. 2 MD. SERV MANT REDES RAMAIS DOSAA S.LUIS - COHAB
|
2017NE04479 | 18/10/2017 | 87.294,64 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA NT FISCAL 435
|
2017NE04484 | 18/10/2017 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO DE SISTEMA
|
2017NE05901 | 31/12/2017 | -464,46 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02075 | 12/04/2017 | 0,00 | 190.190,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02076 | 12/04/2017 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02973 | 12/05/2017 | 0,00 | 75.793,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04479 | 05/07/2017 | 0,00 | 87.146,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07394 | 18/10/2017 | 0,00 | 69.469,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07412 | 18/10/2017 | 0,00 | 87.294,64 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07421 | 18/10/2017 | 0,00 | 16.551,70 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02046 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.310,66 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02042 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02043 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 165.986,85 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02045 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.089,18 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02044 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.803,81 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02875 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.481,13 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02876 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.380,59 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02873 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.415,66 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02874 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.515,86 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04468 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.328,87 |
PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04469 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.458,86 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04466 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 78.616,07 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04467 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.742,93 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04470 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.742,93 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL04482 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.742,93 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07708 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.351,16 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07713 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.075,27 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB07710 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.447,67 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB07711 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.935,44 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB07715 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.723,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07701 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 87.294,64 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07702 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.469,98 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07707 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.930,23 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07712 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.536,10 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2017NL07422 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.447,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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