Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 25/04/2024

Atualizado em: 26/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE01174

Favorecido

BANCO BRADESCO S/A

CPF/CNPJ: 60746948379693

Valor: R$ 4.664,41

Descrição

PAG DE ADIARIA

Classificação da Despesa

Plano Interno: SVTERCEIROS

Natureza da Despesa:  339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 07/04/2017

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 17/17

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01174 07/04/2017 4.664,41 4.664,41 4.664,41
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DE ADIARIA
2017NE01174 07/04/2017 4.664,41 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL01850 07/04/2017 0,00 4.664,41 0,00
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 01358771308 - DANIEL LIMA NEGREIROS
2017NL01852 07/04/2017 0,00 0,00 379,58
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 02408084369 - ZACARIAS PAZ DA SILVA
2017NL01853 07/04/2017 0,00 0,00 683,24
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 09573789710 - DAVI DE ARAUJO TELLES
2017NL01854 07/04/2017 0,00 0,00 671,26
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 33720460304 - JOSE ORLANDO DANTAS DA SILVA
2017NL01856 07/04/2017 0,00 0,00 576,94
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 02476760390 - ALDUILLIO SILVA SANTOS
2017NL01857 07/04/2017 0,00 0,00 379,58
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 13775200304 - ADEMIR BEZERRA DA ROCHA
2017NL01858 07/04/2017 0,00 0,00 683,24
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 15816745387 - JOSE DE SOUSA CRUZ
2017NL01860 07/04/2017 0,00 0,00 379,58
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 32233981391 - JOSEANO DE SOUSA CRUZ
2017NL01861 07/04/2017 0,00 0,00 379,58
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 93432798334 - ANTONIO HELIO MARTINS SOUSA
2017NL01862 07/04/2017 0,00 0,00 531,41

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais