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Dados até: 25/04/2024
Atualizado em: 26/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00621
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 649.549,36
Plano Interno: PESCAEMA
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 14/03/2017
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 1157/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00621 | 14/03/2017 | 1.000.000,00 | 649.549,36 | 649.549,36 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DA FOLHA MES 02/17
|
2017NE00621 | 14/03/2017 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 621/17
|
2017NE00640 | 14/03/2017 | -350.450,64 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL01066 | 14/03/2017 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01067 | 14/03/2017 | 0,00 | 649.549,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01065 | 14/03/2017 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A |
2017OB01175 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 237.193,49 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 58160789000128 - BANCO SAFRA S/A |
2017OB01178 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.548,19 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 60701190000104 - ITAU/UNIBANCO/BANCRED (EMPRESTIMO) |
2017OB01179 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.760,09 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2017OB01180 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.904,74 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A |
2017OB01181 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 160.368,97 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 07001498000156 - ASSOC. DOS SERV. DA CAEMA (ASSERCA |
2017OB01183 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 220.773,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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