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Dados até: 23/04/2024

Atualizado em: 24/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00075

Favorecido

M RAYANNE SERRAO DA SILVA - EPP

CPF/CNPJ: 15005235000143

Valor: R$ 12.000,00

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BLOCO ORGANIZADO UNIDOS DA VILA ISABEL NA PROGRAMACAO CULTURAL DO CARNAVAL 2018 E D I T A L DECREDENCIAMENTO 08/2017-CSL-SECTUR E CONTRATO 34/2018.

Classificação da Despesa

Plano Interno: CARNAVAL

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  13 - CULTURA

Subfunção:  392 - Difusão Cultural

Programa:  131 - Produção e Difusão Cultural

Ação:  4707 - Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 16/01/2018

Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura

Processo: 239801/2017

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00075 16/01/2018 12.000,00 12.000,00 12.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BLOCO ORGANIZADO UNIDOS DA VILA ISABEL NA PROGRAMACAO CULTURAL DO CARNAVAL 2018 E D I T A L DECREDENCIAMENTO 08/2017-CSL-SECTUR E CONTRATO 34/2018.
2018NE00075 16/01/2018 12.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00117 22/01/2018 0,00 6.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00783 19/03/2018 0,00 6.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00068 23/01/2018 0,00 0,00 5.741,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00087 23/01/2018 0,00 0,00 258,60
PAGAMENTO (700214)
2018OB00772 28/03/2018 0,00 0,00 5.700,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00791 28/03/2018 0,00 0,00 300,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais