Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 23/04/2024

Atualizado em: 24/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00113

Favorecido

CJP DE SA AD.DE ATIVOS PROPRIOS LTDA

CPF/CNPJ: 11751116000189

Valor: R$ 25.300,00

Descrição

REF PAG DE ALUGUEL MES 12

Classificação da Despesa

Plano Interno: LOCAIMOVEL

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 20/02/2018

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 344/18

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00113 20/02/2018 5.100,00 25.300,00 25.300,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PAG DE ALUGUEL MES 12
2018NE00113 20/02/2018 5.100,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE0113
2018NE00143 21/02/2018 5.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO PARA PAG DE ALUGUEL CT 177/17
2018NE00715 19/03/2018 10.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE04141 11/10/2018 200.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00113
2018NE05631 31/12/2018 -194.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00146 20/02/2018 0,00 5.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00196 21/02/2018 0,00 5.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00915 20/03/2018 0,00 5.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL07642 11/10/2018 0,00 5.150,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL09597 11/12/2018 0,00 5.150,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00173 23/02/2018 0,00 0,00 10.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00967 20/03/2018 0,00 0,00 5.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB05332 11/10/2018 0,00 0,00 5.150,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB06455 11/12/2018 0,00 0,00 5.150,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais