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Dados até: 15/04/2024

Atualizado em: 16/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00493

Favorecido

JOAO BATISTA SOARES FILHO

CPF/CNPJ: 15860736304

Valor: R$ 175.257,34

Descrição

REF PAG DE REPASSE DO MES 02/18

Dados Gerais

Emissão: 12/03/2018

Plano Interno: RPEDREIRAS

Função:  17 - SANEAMENTO

Natureza de Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo: 952/18

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço: AV.02 QD-22 C=25 J.AMERICA FONE-234-0874

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

CEP: 65000000

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00493 12/03/2018 16.100,00 175.257,34 175.257,34
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PAG DE REPASSE DO MES 02/18
2018NE00493 12/03/2018 16.100,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 03/18
2018NE00862 28/03/2018 15.983,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REPASSE DO MES 04/18
2018NE01202 16/04/2018 15.881,03 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 05/18
2018NE01656 10/05/2018 15.894,03 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MES 06/18
2018NE02031 05/06/2018 15.928,99 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 07/18
2018NE02544 10/07/2018 15.940,52 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MES 08/18
2018NE02972 31/07/2018 15.951,62 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE REPASSE DO MES09/18
2018NE03543 05/09/2018 15.903,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 10/18
2018NE03988 28/09/2018 15.940,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 11/18
2018NE04525 07/11/2018 15.967,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 11/18
2018NE04526 07/11/2018 15.967,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FUNDO FIXO 12/18
2018NE05049 07/12/2018 15.919,79 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MES 12/18
2018NE05052 07/12/2018 15.919,79 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
2018NE05053 07/12/2018 -15.919,79 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00493
2018NE05690 31/12/2018 -16.120,54 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL00623 12/03/2018 0,00 15.946,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL01184 28/03/2018 0,00 15.983,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL01913 16/04/2018 0,00 15.881,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL02682 10/05/2018 0,00 15.894,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL03387 05/06/2018 0,00 15.928,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL04350 10/07/2018 0,00 15.940,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05119 07/07/2018 0,00 15.951,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06252 05/09/2018 0,00 15.903,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07293 28/09/2018 0,00 15.940,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08313 07/11/2018 0,00 15.967,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL09425 07/12/2018 0,00 15.919,79 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00555 12/03/2018 0,00 0,00 15.946,86
PAGAMENTO (700214)
2018OB01104 28/03/2018 0,00 0,00 15.983,10
PAGAMENTO (700214)
2018OB01637 16/04/2018 0,00 0,00 15.881,03
PAGAMENTO (700214)
2018OB02127 11/05/2018 0,00 0,00 15.894,03
PAGAMENTO (700214)
2018OB02630 05/06/2018 0,00 0,00 15.928,99
PAGAMENTO (700214)
2018OB03361 10/07/2018 0,00 0,00 15.940,52
PAGAMENTO (700214)
2018OB03867 02/08/2018 0,00 0,00 15.951,62
PAGAMENTO (700214)
2018OB04559 05/09/2018 0,00 0,00 15.903,40
PAGAMENTO (700214)
2018OB05089 02/10/2018 0,00 0,00 15.940,60
PAGAMENTO (700214)
2018OB05675 07/11/2018 0,00 0,00 15.967,40
PAGAMENTO (700214)
2018OB06324 07/12/2018 0,00 0,00 15.919,79

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
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