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Dados até: 23/04/2024

Atualizado em: 24/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00506

Favorecido

DESTACK SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME

CPF/CNPJ: 23682131000100

Valor: R$ 943.731,29

Descrição

REF FT 158/2/2

Dados Gerais

Emissão: 12/03/2018

Plano Interno: SVTERCEIROS

Função:  17 - SANEAMENTO

Natureza de Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo: 7325/17

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00506 12/03/2018 23.000,00 943.731,29 943.731,29
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF FT 158/2/2
2018NE00506 12/03/2018 23.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 158
2018NE01058 10/04/2018 114.095,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG NF 164/
2018NE01682 14/05/2018 100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 164 PARCIAL
2018NE01765 17/05/2018 100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG SALDO NF 164
2018NE01812 18/05/2018 65.587,45 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE01814 18/05/2018 2.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE02150 11/06/2018 265.500,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 222
2018NE04589 08/11/2018 292.212,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF FT 219-1/2
2018NE05347 27/12/2018 100.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00506
2018NE05691 31/12/2018 -1.349,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 00506/18
2018NE05996 31/12/2018 -117.315,21 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL10808 12/03/2018 0,00 -117.315,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00642 12/03/2018 0,00 21.738,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01641 10/04/2018 0,00 114.095,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02743 14/05/2018 0,00 100.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02911 17/05/2018 0,00 100.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02968 18/05/2018 0,00 65.587,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02970 18/05/2018 0,00 1.912,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03581 11/06/2018 0,00 265.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08412 08/11/2018 0,00 292.212,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL10565 27/12/2018 0,00 100.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00573 12/03/2018 0,00 0,00 20.000,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00574 12/03/2018 0,00 0,00 1.738,45
PAGAMENTO (700214)
2018OB01408 10/04/2018 0,00 0,00 114.095,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB02182 14/05/2018 0,00 0,00 100.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02334 17/05/2018 0,00 0,00 100.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02393 18/05/2018 0,00 0,00 65.587,45
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02394 18/05/2018 0,00 0,00 1.912,55
PAGAMENTO (700214)
2018OB02820 11/06/2018 0,00 0,00 263.494,44
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02821 11/06/2018 0,00 0,00 2.005,56
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL05091 31/07/2018 0,00 0,00 -263.494,44
PAGAMENTO (700214)
2018OB05165 08/10/2018 0,00 0,00 133.202,70
PAGAMENTO (700214)
2018OB05166 08/10/2018 0,00 0,00 59.827,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05167 08/10/2018 0,00 0,00 3.148,83
PAGAMENTO (700214)
2018OB05502 24/10/2018 0,00 0,00 50.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB05764 08/11/2018 0,00 0,00 289.665,54
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05765 08/11/2018 0,00 0,00 2.547,26

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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