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Dados até: 24/04/2024

Atualizado em: 25/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00614

Favorecido

ENGESAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME

CPF/CNPJ: 21394675000132

Valor: R$ 356.329,62

Descrição

SERVICOS DE ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS PARA REABILITACAO E MELHORIA OPERACIONAL DO SAA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO ESTADO LOTE III REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N.062/2017-PRE

Classificação da Despesa

Plano Interno: MA-AP-PJPRS

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  512 - Saneamento Básico Urbano

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 15/03/2018

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 4666/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00614 15/03/2018 450.000,00 356.329,62 356.329,62
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS PARA REABILITACAO E MELHORIA OPERACIONAL DO SAA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO ESTADO LOTE III REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N.062/2017-PRE
2018NE00614 15/03/2018 450.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE00614
2018NE05456 31/12/2018 -93.669,78 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 00614/18
2018NE05924 31/12/2018 -0,60 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2018NL08800 15/03/2018 0,00 -18.608,54 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2018NL09198 15/03/2018 0,00 -14.049,75 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2018NL10743 15/03/2018 0,00 -0,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL08772 22/11/2018 0,00 18.608,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL08799 23/11/2018 0,00 18.608,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09151 28/11/2018 0,00 14.049,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09179 29/11/2018 0,00 15.764,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09201 29/11/2018 0,00 14.049,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09202 29/11/2018 0,00 14.049,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09210 30/11/2018 0,00 14.049,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09211 30/11/2018 0,00 14.049,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09340 05/12/2018 0,00 15.513,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09367 06/12/2018 0,00 11.354,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09368 06/12/2018 0,00 15.764,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09369 06/12/2018 0,00 18.608,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09371 06/12/2018 0,00 11.354,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09372 06/12/2018 0,00 20.797,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09433 07/12/2018 0,00 17.634,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09439 07/12/2018 0,00 14.049,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09463 07/12/2018 0,00 17.406,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09575 11/12/2018 0,00 15.513,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09576 11/12/2018 0,00 15.764,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09577 11/12/2018 0,00 15.513,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09579 11/12/2018 0,00 15.513,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09580 11/12/2018 0,00 12.536,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09750 12/12/2018 0,00 15.513,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09751 12/12/2018 0,00 15.513,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09752 12/12/2018 0,00 17.406,79 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL09233 30/11/2018 0,00 0,00 13.465,28
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL09234 30/11/2018 0,00 0,00 17.834,42
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL09235 30/11/2018 0,00 0,00 1.358,59
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL09418 07/12/2018 0,00 0,00 13.465,28
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL09421 07/12/2018 0,00 0,00 13.465,28
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL09423 07/12/2018 0,00 0,00 15.108,83
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL09427 07/12/2018 0,00 0,00 13.465,28
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL09420 07/12/2018 0,00 0,00 584,47
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL09422 07/12/2018 0,00 0,00 584,47
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL09424 07/12/2018 0,00 0,00 655,81
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL09430 07/12/2018 0,00 0,00 584,47
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL09536 10/12/2018 0,00 0,00 15.513,28
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL09696 12/12/2018 0,00 0,00 17.834,42
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL09698 12/12/2018 0,00 0,00 10.881,91
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL09700 12/12/2018 0,00 0,00 15.108,83
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL09702 12/12/2018 0,00 0,00 10.881,91
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL09697 12/12/2018 0,00 0,00 774,12
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL09699 12/12/2018 0,00 0,00 472,34
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL09701 12/12/2018 0,00 0,00 655,81
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL09703 12/12/2018 0,00 0,00 472,34
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL09803 13/12/2018 0,00 0,00 16.900,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL09806 13/12/2018 0,00 0,00 13.465,28
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL09809 13/12/2018 0,00 0,00 16.682,67
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL09811 13/12/2018 0,00 0,00 19.932,37
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL09805 13/12/2018 0,00 0,00 733,58
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL09807 13/12/2018 0,00 0,00 584,47
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL09810 13/12/2018 0,00 0,00 724,12
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL09812 13/12/2018 0,00 0,00 865,18
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10046 17/12/2018 0,00 0,00 15.108,83
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10048 17/12/2018 0,00 0,00 14.867,93
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10050 17/12/2018 0,00 0,00 12.015,44
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10052 17/12/2018 0,00 0,00 14.867,93
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10054 17/12/2018 0,00 0,00 14.867,93
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL10047 17/12/2018 0,00 0,00 655,81
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL10049 17/12/2018 0,00 0,00 645,35
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL10051 17/12/2018 0,00 0,00 521,54
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL10053 17/12/2018 0,00 0,00 645,35
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL10055 17/12/2018 0,00 0,00 645,35
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10117 18/12/2018 0,00 0,00 16.682,67
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10119 18/12/2018 0,00 0,00 14.867,93
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL10121 18/12/2018 0,00 0,00 14.867,93
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL10118 18/12/2018 0,00 0,00 724,12
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL10120 18/12/2018 0,00 0,00 645,35
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL10122 18/12/2018 0,00 0,00 645,35

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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