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Dados até: 18/04/2024

Atualizado em: 19/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00733

Favorecido

CONSTRUTORA ARTEC S/A

CPF/CNPJ: 00086165000128

Valor: R$ 2.413.894,91

Descrição

SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA REF.CT-077/2014-PRJ LOTE IV

Dados Gerais

Emissão: 21/03/2018

Plano Interno: AMPLIESGOTO

Função:  17 - SANEAMENTO

Natureza de Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Processo: 480/2018

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:  1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento

Fonte:  11563285 - T.C.N. 0408.679-31/2013/MC/CX.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00733 21/03/2018 1.000.000,00 2.413.894,91 2.413.894,91
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA REF.CT-077/2014-PRJ LOTE IV
2018NE00733 21/03/2018 1.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA REF.CT-077/2014-PRJ LOTE IV-BACANGA
2018NE00827 27/03/2018 1.590.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00733 REF.SERVICOS DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA CT-077/2014-PRJ LOTE IV
2018NE03246 15/08/2018 2.000.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00733 SERVICOS DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA REF.CT-077/2014-PRJ LOTE IV
2018NE04103 10/10/2018 -1.000.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 733/2018
2018NE05255 17/12/2018 -1.000.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE00733
2018NE05482 31/12/2018 -146.978,11 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 0733/18
2018NE05926 31/12/2018 -29.126,98 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2018NL01297 21/03/2018 0,00 -94.530,62 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2018NL10745 21/03/2018 0,00 -29.126,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01292 03/04/2018 0,00 565.449,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01298 03/04/2018 0,00 942.875,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02838 15/05/2018 0,00 552.125,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03801 15/06/2018 0,00 366.451,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL05654 15/08/2018 0,00 110.651,22 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01774 19/04/2018 0,00 0,00 94.530,62
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01778 20/04/2018 0,00 0,00 24.051,65
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01781 20/04/2018 0,00 0,00 42.226,69
PAGAMENTO (700214)
2018OB01776 20/04/2018 0,00 0,00 429.903,48
PAGAMENTO (700214)
2018OB01780 20/04/2018 0,00 0,00 869.046,54
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01777 20/04/2018 0,00 0,00 16.963,48
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01782 20/04/2018 0,00 0,00 31.602,47
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL02107 20/04/2018 0,00 0,00 -94.530,62
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02491 24/05/2018 0,00 0,00 20.155,32
PAGAMENTO (700214)
2018OB02489 24/05/2018 0,00 0,00 423.074,30
PAGAMENTO (700214)
2018OB02490 24/05/2018 0,00 0,00 423.074,30
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02492 24/05/2018 0,00 0,00 16.563,76
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL03121 24/05/2018 0,00 0,00 -423.074,30
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03079 18/06/2018 0,00 0,00 14.647,04
PAGAMENTO (700214)
2018OB03077 18/06/2018 0,00 0,00 342.631,84
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03078 18/06/2018 0,00 0,00 10.993,54
PAGAMENTO (700214)
2018OB03141 20/06/2018 0,00 0,00 340.810,59
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL04007 20/06/2018 0,00 0,00 -342.631,84
PAGAMENTO (700214)
2018OB04265 15/08/2018 0,00 0,00 110.651,22
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04266 15/08/2018 0,00 0,00 63.204,83

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
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