Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 23/04/2024

Atualizado em: 24/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00734

Favorecido

CONSTRUTORA ARTEC S/A

CPF/CNPJ: 00086165000128

Valor: R$ 1.747.655,51

Descrição

CONTRA-PARTIDA E REAJUSTEDOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA REF.CT-077/2014-PRJ LOTE IV

Classificação da Despesa

Plano Interno: MA-AP-RBACA

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  512 - Saneamento Básico Urbano

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 21/03/2018

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 480/2018

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00734 21/03/2018 1.000.000,00 1.747.655,51 1.747.655,51
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRA-PARTIDA E REAJUSTEDOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA REF.CT-077/2014-PRJ LOTE IV
2018NE00734 21/03/2018 1.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00734 CONTRA-PARTIDA E REAJUSTE DOS SERVICOS IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SESSAO LUIS-MA BACANGA REF. CT-077/2014-PRJ LOTE IV
2018NE02855 23/07/2018 1.005.261,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE00734
2018NE05215 13/12/2018 -139.963,70 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 0734/18
2018NE06023 31/12/2018 -117.641,79 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2018NL03907 21/03/2018 0,00 -7.043,39 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2018NL10826 21/03/2018 0,00 -117.641,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01266 03/04/2018 0,00 110.539,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01267 03/04/2018 0,00 94.530,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02417 30/04/2018 0,00 323.097,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02763 14/05/2018 0,00 92.331,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03858 18/06/2018 0,00 81.938,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03862 18/06/2018 0,00 7.043,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL04079 21/06/2018 0,00 183.331,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL04500 12/07/2018 0,00 97.800,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL05201 06/08/2018 0,00 256.846,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL05693 16/08/2018 0,00 420.485,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL08240 05/11/2018 0,00 77.507,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL08776 22/11/2018 0,00 126.887,96 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL02034 18/04/2018 0,00 0,00 205.070,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535314)
2018NL02112 20/04/2018 0,00 0,00 -205.070,60
PAGAMENTO (700214)
2018OB01775 20/04/2018 0,00 0,00 94.530,62
PAGAMENTO (700214)
2018OB01779 20/04/2018 0,00 0,00 110.539,98
PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018NL02636 09/05/2018 0,00 0,00 7.264,74
PAGAMENTO (700214)
2018OB02488 24/05/2018 0,00 0,00 92.331,81
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL04476 11/07/2018 0,00 0,00 183.331,74
PAGAMENTO (700214)
2018OB03527 13/07/2018 0,00 0,00 81.938,91
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL04735 19/07/2018 0,00 0,00 91.443,08
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL04736 19/07/2018 0,00 0,00 3.423,00
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL04737 19/07/2018 0,00 0,00 2.934,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04231 14/08/2018 0,00 0,00 256.846,09
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL05853 22/08/2018 0,00 0,00 393.154,27
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL05854 22/08/2018 0,00 0,00 14.717,00
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL05855 22/08/2018 0,00 0,00 12.614,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB06027 21/11/2018 0,00 0,00 77.507,19
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL09193 29/11/2018 0,00 0,00 118.640,24
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018NL09194 29/11/2018 0,00 0,00 4.441,08
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL09195 29/11/2018 0,00 0,00 3.806,64
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
2018NL10865 31/12/2018 0,00 0,00 198.190,54

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais