Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 23/04/2024

Atualizado em: 24/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE01110

Favorecido

CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA

CPF/CNPJ: 12769072000187

Valor: R$ 297.746,73

Descrição

SERVICOS DE ELABORACAO DEPROJETO DE ATUALIZACAO TECNOLOGICA DAS INSTALACOESELETRICAS DO SISTEMA ITALUIS REF.CT-155/2017-PRJ

Classificação da Despesa

Plano Interno: MA-AP-ITAL

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  512 - Saneamento Básico Urbano

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 11/04/2018

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 8211/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01110 11/04/2018 297.746,73 297.746,73 297.746,73
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE ELABORACAO DEPROJETO DE ATUALIZACAO TECNOLOGICA DAS INSTALACOESELETRICAS DO SISTEMA ITALUIS REF.CT-155/2017-PRJ
2018NE01110 11/04/2018 297.746,73 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01744 12/04/2018 0,00 50.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07413 04/10/2018 0,00 247.746,73 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL03030 23/05/2018 0,00 0,00 47.885,00
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL03031 23/05/2018 0,00 0,00 2.115,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL07628 11/10/2018 0,00 0,00 242.791,80
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018NL07629 11/10/2018 0,00 0,00 4.954,93

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais