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Dados até: 24/04/2024

Atualizado em: 25/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00003

Favorecido

S H VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

CPF/CNPJ: 11029232000199

Valor: R$ 465.661,20

Descrição

SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA OSTENSIVA E ARMADAPARA PROTECAO NAS INSTALACOES DOS PREDIOS DA CAEMAEM SAO LUIS E ITALUIS CONF.PARECER JURIDICO N.072/2018-PRJ

Classificação da Despesa

Plano Interno: SVTERCEIROS

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 09/02/2018

Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Processo: 607/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00003 09/02/2018 465.661,20 465.661,20 465.661,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA OSTENSIVA E ARMADAPARA PROTECAO NAS INSTALACOES DOS PREDIOS DA CAEMAEM SAO LUIS E ITALUIS CONF.PARECER JURIDICO N.072/2018-PRJ
2018NE00003 09/02/2018 465.661,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02047 19/04/2018 0,00 155.220,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03534 08/06/2018 0,00 155.220,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04414 11/07/2018 0,00 155.220,40 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2018OB01739 19/04/2018 0,00 0,00 17.074,24
PAGAMENTO (700214)
2018OB01737 19/04/2018 0,00 0,00 130.385,14
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01738 19/04/2018 0,00 0,00 7.761,02
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02767 08/06/2018 0,00 0,00 17.074,24
PAGAMENTO (700214)
2018OB02764 08/06/2018 0,00 0,00 130.385,14
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02765 08/06/2018 0,00 0,00 7.761,02
PAGAMENTO (700214)
2018OB03402 11/07/2018 0,00 0,00 155.220,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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