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Dados até: 18/04/2024
Atualizado em: 19/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000267
CPF/CNPJ: 18837188000192
Valor: R$ 34.515,00
Emissão: 26/04/2019
Plano Interno: 001366
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa: 333903057 - Água Mineral
Processo: 43506/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000267 | 26/04/2019 | 34.515,00 | 34.515,00 | 34.515,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE VII - PROCON SAO FRANCISCO, UNIDADE BEIRA MAR, TERMINAL BR, TERMINAL SÃO CRISTÓVÃO, SHOPPING PATIO NORTE, SHOPPING PASSEIO, ALMOXARIFADO, SHOPPING DA ILHA E GOLDEN SHOPPING
|
2019NE000267 | 26/04/2019 | 50.310,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NO FINAL DO EXERCICIO - D S CONCEICAO - DECRETO DE ENCERRAMENTO
|
2019NE001391 | 30/12/2019 | -15.795,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE VII - UNIDADE SÃO LUÍS - MAIO DE 2019
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2019NL003060 | 05/06/2019 | 0,00 | 5.167,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE VII - PROCON SAO FRANCISCO, UNIDADE BEIRA MAR, TERMINAL BR
|
2019NL003565 | 01/08/2019 | 0,00 | 4.192,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE VII - PROCON SAO FRANCISCO, UNIDADE BEIRA MAR, TERMINAL BR, TERMIN
|
2019NL004729 | 18/10/2019 | 0,00 | 4.192,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE VII - PROCON SAO FRANCISCO, UNIDADE BEIRA MAR, TERMINAL BR, TERMIN
|
2019NL005522 | 11/11/2019 | 0,00 | 4.192,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUÁ MINERAL - DS CONCEIÇÃO - LOTE VII - - MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
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2019NL006288 | 06/12/2019 | 0,00 | 4.192,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE VII - PROCON SAO FRANCISCO, UNIDADE BEIRA MAR, TERMINAL BR, TERMIN
|
2019NL006444 | 11/12/2019 | 0,00 | 4.192,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUÁ MINERAL - D S CONCEIÇÃO - UNIDADE GRANDE ILHA - MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
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2019NL006828 | 18/12/2019 | 0,00 | 4.192,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUÁ MINERAL - D S CONCEIÇÃO - UNIDADE GRANDE ILHA - DEZEMBRO DE 2019.
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2019NL006978 | 19/12/2019 | 0,00 | 4.192,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - D. S. CONCEICAO ME |
2019OB032596 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.167,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - D. S. CONCEICAO ME |
2019OB040102 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.192,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - D. S. CONCEICAO ME |
2019OB051713 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.192,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - D. S. CONCEICAO ME |
2019OB058693 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.192,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - D. S. CONCEICAO ME |
2019OB066404 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.192,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - D. S. CONCEICAO ME |
2019OB070595 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.192,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - D. S. CONCEICAO ME |
2019OB071726 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.192,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - D. S. CONCEICAO ME |
2019OB071735 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.192,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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