JOSE CARLOS DA SILVA NUNES

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE00039
Dt. Emissão: 30/01/2015
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02
2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00198
Dt. Emissão: 27/02/2015
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -SANTA RITA E OUTROS
2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00485
Dt. Emissão: 11/06/2015
Descrição: EMPENHO DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15 A 27/06 PARA OS MUNICNIPIOS DE BARRA DO CORDA E OUTROS
2.382,75 2.382,75 2.382,75
Totais: 2.382,75 2.382,75 2.382,75

+

,