ADEMAR SOUSA

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE002602
Dt. Emissão: 29/11/2019
Descrição: CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM DE SÃO LUÍS AO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS , A FIM DE REALIZAREM MISSÃO DE PREVENÇÃO A EXPLOSÃO DE CAIXAS ELETRÔNICOS NO PERÍODO :07 A 11/10/2019.
715,00 715,00 715,00
Totais: 715,00 715,00 715,00

+

,