Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001565
Dt. Emissão: 27/09/2019
Descrição: Custear despesas com pagamento de diárias por viagem à cidade de Barreirinhas/MA no período de23/08 01/09/2019 |
1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
Totais: | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
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