Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001589
Dt. Emissão: 04/10/2019
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Cururupu-MA no período de 11/09/2019 a 20/09/2019 a fim de realizar trabalhos da DIAE |
1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
Totais: | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
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