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NOTA DE EMPENHO 2015NE04691

Favorecido

PREF MUN DE SAO JOAO SOTER
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

01612628000100

Emissão:

13/08/2015

Plano Interno:

TRANSPEM

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES

Processo:

100604/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

EMP.REF. A CELEBRACAO DECONVENIO COM A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO JOAO DOSOTER/MA, PARA GARANTIR OTRANSPORTE ESCOLAR DE 298ALUNOS DO ENSINO MEDIO, -DA REDE PUBLICA ESTADUAL.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE04691 13/08/2015 59.600,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A CELEBRACAO DECONVENIO COM A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO JOAO DOSOTER/MA, PARA GARANTIR OTRANSPORTE ESCOLAR DE 298ALUNOS DO ENSINO MEDIO, -DA REDE PUBLICA ESTADUAL.
2015NE04691 13/08/2015 59.600,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 4691/2015,POR ORDEM SUPERIOR.
2015NE04864 26/08/2015 -59.600,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515211)
2015NL07614 13/08/2015 0,00 -59.600,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515211)
2015NL07923 13/08/2015 0,00 -29.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510211)
2015NL07613 13/08/2015 0,00 59.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510211)
2015NL07630 14/08/2015 0,00 29.800,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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