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NOTA DE EMPENHO 2015NE02246

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO JOSE DOS BASILIOS
R$ 129.362,35
 

CPF/CNPJ:

13889929000165

Emissão:

22/04/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

57425/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02246 22/04/2015 129.362,35 99.689,19 99.689,19
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
2015NE02246 22/04/2015 129.362,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10028 05/08/2015 0,00 10.744,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10038 05/08/2015 0,00 947,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10040 05/08/2015 0,00 10.644,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10043 05/08/2015 0,00 16.604,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10283 12/08/2015 0,00 18.172,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10516 20/08/2015 0,00 10.644,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14389 29/10/2015 0,00 10.644,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL16234 07/12/2015 0,00 10.644,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL16438 11/12/2015 0,00 10.644,20 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB07488 05/08/2015 0,00 0,00 10.744,20
PAGAMENTO (540999)
2015OB07497 05/08/2015 0,00 0,00 947,10
PAGAMENTO (540999)
2015OB07498 05/08/2015 0,00 0,00 16.604,69
PAGAMENTO (540999)
2015OB07500 05/08/2015 0,00 0,00 10.644,20
PAGAMENTO (540999)
2015OB07675 12/08/2015 0,00 0,00 18.172,20
PAGAMENTO (540999)
2015OB07856 20/08/2015 0,00 0,00 10.644,20
PAGAMENTO (540999)
2015OB11301 29/10/2015 0,00 0,00 10.644,20
PAGAMENTO (540999)
2015OB12768 07/12/2015 0,00 0,00 10.644,20
PAGAMENTO (540999)
2015OB12966 11/12/2015 0,00 0,00 10.644,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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