CPF/CNPJ:
00083140000170
Emissão:
18/08/2015
Plano Interno:
EDUCATRANS
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
149207/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Educação para o Trânsito
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. EN-TRE O DETRAN E A EMPRESA VISAO E PERFIL DO PERIODODE 24 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE01252 | 18/08/2015 | 87.634,41 | 87.550,00 | 87.550,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. EN-TRE O DETRAN E A EMPRESA VISAO E PERFIL DO PERIODODE 24 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2015
|
2015NE01252 | 18/08/2015 | 87.634,41 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE01252
|
2015NE02293 | 20/11/2015 | -84,41 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03586 | 27/10/2015 | 0,00 | 87.550,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02421 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.361,92 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02420 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 84.188,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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