CPF/CNPJ:
04118319000177
Emissão:
21/10/2015
Plano Interno:
HABICONDVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
188842/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. A LSC - TELECOMUNICACOES-L. DOS SAN-TOS PRESTACOES DE SERVICONO PERIODO DE 26/08/2015-A 31/12/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01823 | 21/10/2015 | 30.015,26 | 28.585,96 | 28.585,96 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A LSC - TELECOMUNICACOES-L. DOS SAN-TOS PRESTACOES DE SERVICONO PERIODO DE 26/08/2015-A 31/12/2015.
|
2015NE01823 | 21/10/2015 | 30.015,26 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE01823
|
2015NE02792 | 31/12/2015 | -1.429,30 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03886 | 12/11/2015 | 0,00 | 7.146,49 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04202 | 25/11/2015 | 0,00 | 7.146,49 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04672 | 22/12/2015 | 0,00 | 7.146,49 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04750 | 29/12/2015 | 0,00 | 7.146,49 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02673 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 250,13 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02672 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.896,36 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02850 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.896,36 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02884 | 27/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 250,13 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03334 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 199,39 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03333 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.947,10 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03401 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 199,39 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03400 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.947,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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