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NOTA DE EMPENHO 2015NE01055

Favorecido

CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI
R$ 2.115.951,36
 

CPF/CNPJ:

06019070000178

Emissão:

24/07/2015

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

125498/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

TRANSITO COM QUALIDADE

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

37005 EMPENHO REF. A CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS,DA EMPRESA CLASI SEGURAN-CA PRIVADA LTDA REF. A07 DE JULHO A 06 DE SETEMBRO/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01055 24/07/2015 2.115.952,36 2.115.951,36 2.115.951,36
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 37005 EMPENHO REF. A CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS,DA EMPRESA CLASI SEGURAN-CA PRIVADA LTDA REF. A07 DE JULHO A 06 DE SETEMBRO/2015
2015NE01055 24/07/2015 2.115.952,36 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE01055
2015NE02682 31/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL02397 20/08/2015 0,00 705.317,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL02786 17/09/2015 0,00 705.317,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL03730 04/11/2015 0,00 705.317,12 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2015OB01665 20/08/2015 0,00 0,00 77.584,88
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01666 20/08/2015 0,00 0,00 35.265,86
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB01667 20/08/2015 0,00 0,00 7.053,17
PAGAMENTO (540999)
2015OB01664 20/08/2015 0,00 0,00 585.413,21
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2015OB01941 17/09/2015 0,00 0,00 77.584,88
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01942 17/09/2015 0,00 0,00 35.265,86
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB01943 17/09/2015 0,00 0,00 7.053,17
PAGAMENTO (540999)
2015OB01940 17/09/2015 0,00 0,00 585.413,21
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2015OB02532 04/11/2015 0,00 0,00 77.584,88
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB02533 04/11/2015 0,00 0,00 35.265,86
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB02534 04/11/2015 0,00 0,00 7.053,17
PAGAMENTO (540999)
2015OB02531 04/11/2015 0,00 0,00 585.413,21

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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