CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
24/07/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
125498/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
37005 EMPENHO REF. A CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS,DA EMPRESA CLASI SEGURAN-CA PRIVADA LTDA REF. A07 DE JULHO A 06 DE SETEMBRO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01055 | 24/07/2015 | 2.115.952,36 | 2.115.951,36 | 2.115.951,36 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 37005 EMPENHO REF. A CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS,DA EMPRESA CLASI SEGURAN-CA PRIVADA LTDA REF. A07 DE JULHO A 06 DE SETEMBRO/2015
|
2015NE01055 | 24/07/2015 | 2.115.952,36 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE01055
|
2015NE02682 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02397 | 20/08/2015 | 0,00 | 705.317,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02786 | 17/09/2015 | 0,00 | 705.317,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL03730 | 04/11/2015 | 0,00 | 705.317,12 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01665 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 77.584,88 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01666 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.265,86 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01667 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.053,17 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01664 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 585.413,21 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01941 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 77.584,88 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01942 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.265,86 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01943 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.053,17 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01940 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 585.413,21 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB02532 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 77.584,88 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02533 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.265,86 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02534 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.053,17 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02531 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 585.413,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,