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NOTA DE EMPENHO 2015NE01288

Favorecido

J CARINY L CARVALHO
R$ 16.430,30
 

CPF/CNPJ:

06290693000180

Emissão:

19/08/2015

Plano Interno:

EDUCATRANS

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

73819/107062/15

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

TRANSITO COM QUALIDADE

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Educação para o Trânsito

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA CABRAL/S.DENOM 099 NR 23 OLHO D AGUA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01288 19/08/2015 22.634,15 16.430,30 16.430,30
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS
2015NE01288 19/08/2015 22.634,15 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS
2015NE02548 11/12/2015 -6.203,85 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL02781 17/09/2015 0,00 3.334,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL02781 17/09/2015 0,00 1.798,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL03369 21/10/2015 0,00 5.866,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL03369 21/10/2015 0,00 1.868,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL04041 18/11/2015 0,00 1.642,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL04041 18/11/2015 0,00 1.920,30 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01936 17/09/2015 0,00 0,00 5.132,70
PAGAMENTO (540999)
2015OB02286 21/10/2015 0,00 0,00 7.734,75
PAGAMENTO (540999)
2015OB02790 18/11/2015 0,00 0,00 3.562,85

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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