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NOTA DE EMPENHO 2015NE00061

Favorecido

LUCIANO AUGUSTO P. NETTO G. SOARES
R$ 15.526,02
 

CPF/CNPJ:

77547330304

Emissão:

10/02/2015

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

19530/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

TRANSITO COM QUALIDADE

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA DOS TUCANOS 04 APT. 101 ED. GRAFITE RENASCENCA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65075430

Descrição

36022 EMPENHO REF. A JARIS/MA JAN/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00061 10/02/2015 2.164,84 15.526,02 15.526,02
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A JARIS/MA JAN/2015
2015NE00061 10/02/2015 2.164,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00061 REF AJARIS FEV.2015.
2015NE00178 04/03/2015 2.163,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.2015NE00061 JARI/MA ,MES DE MARCO.
2015NE00317 01/04/2015 2.163,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00061 REF. A JARI ABRIL/2015
2015NE00492 05/05/2015 2.163,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00061 REF.A JARIS MAIO/2015
2015NE00627 28/05/2015 2.163,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00061 REF. A JARIS SET/2015
2015NE01640 01/10/2015 2.353,41 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2015NE00061 REF. A JARIS OUT/2015
2015NE01952 28/10/2015 2.353,41 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00061
2015NE02714 31/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00065 13/02/2015 0,00 2.163,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00155 04/03/2015 0,00 2.163,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00474 01/04/2015 0,00 2.163,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00839 05/05/2015 0,00 2.163,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL01188 28/05/2015 0,00 2.163,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL03082 01/10/2015 0,00 2.353,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL03633 28/10/2015 0,00 2.353,41 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00056 13/02/2015 0,00 0,00 2.163,84
PAGAMENTO (540999)
2015OB00225 04/03/2015 0,00 0,00 2.163,84
PAGAMENTO (540999)
2015OB00416 01/04/2015 0,00 0,00 2.163,84
PAGAMENTO (540999)
2015OB00632 05/05/2015 0,00 0,00 2.163,84
PAGAMENTO (540999)
2015OB00799 28/05/2015 0,00 0,00 2.163,84
PAGAMENTO (540999)
2015OB02148 01/10/2015 0,00 0,00 2.353,41
PAGAMENTO (540999)
2015OB02452 28/10/2015 0,00 0,00 2.353,41

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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